pienyrityksen omistamisella on etunsa, eikö? Saat olla oma pomosi, asettaa omat tuntisi, tehdä omat päätöksesi. Mutta ei väliä kuinka hauskaa sinulla on käynnissä show, siellä on yksi asia noin omistaminen pieni yritys, joka tekee useimmat pienten yritysten omistajat punastumaan.

Yep, arvasit sen—laskien pienyrittäjäveroja.

Se ei ole kaikkien suosikki viikonloppuna toimintaa, mutta valitettavasti, sinun täytyy laskea pieni-liiketoiminnan verot vähintään kerran neljäsosa., Tähän liittyy paljon, joten laita nörttihattusi päälle ja sukelletaan suoraan sisään.

miten yrityksesi on juridisesti jäsennelty?

ensin, ennen kuin kosket yhteen taulukkolaskentaan, varmista, että olet selvillä liiketoimintasi oikeudellisesta rakenteesta. Onko sinulla ajaa kirjakauppa tai tutkimus konsulttiyritys, IRS on luokitella yrityksesi yhtenä seuraavista viisi rakenteet: yhden omistajan, kumppanuus, LLC, S corporation, – tai C-yhtiö.,

VEROTTAJA luokittelee yrityksesi yhtenä seuraavista viisi rakenteet: yhden omistajan, kumppanuus, LLC, S corporation, – tai C-yhtiö.

pää scratchers siellä, ajattelu, No, en tiedä—olen vain oma pieni liike, IRS on luultavasti luokitella olet kuin toiminimi. Jos se ei kuulosta oikealta, ota hetki ja hanki virkistystä jokaiseen yritysrakenteeseen.

miten pienyritysten tuloverot lasketaan?,

Muistatko, miten laskit tuloveroja omaan arkistoosi? Otit vuotuiset tulosi ja vähennetyt vähennykset ja hyvitykset saadaksesi verotettavat tulosi. Tämä verotettava tulo asettaa sinut tiettyihin veroluokkiin, ja jokainen verokanta vastaa verokantaa. Lopuksi kerroit veroprosenttisi ja verotettavat tulosi saadaksesi sen, kuinka paljon olit velkaa verottajalle. Helppoa, vai mitä?

yritysverot voivat olla hämmentäviä. Hae tarvitsemasi apu.,

Laskeminen pk-yritysten veroja ei ole paljon erilainen, varsinkin jos yrityksesi on yhden omistajan, kumppanuus, LLC, tai S-corporation (palaamme näihin hetken). C-yhtiöt ovat vähän erilaisia, joten niihin kannattaa käyttää muutama sana.

mikä on C-yritysten veroprosentti?

c yrityksiä verotetaan kahdesti, kerran 21 prosentin yhtiöverokannalla ja sitten uudelleen osakkeenomistajien henkilökohtaisilla verokannoilla (jos ne ottavat osinkoa).1

esimerkiksi sanotaan, että omistat yrityksen nimeltä Money Makeover Inc., Oletetaan, että yrityksenne toi 200 000 dollaria voittoa. Ja sanotaan myös, että liikekulujen ja vähennysten jälkeen jää 175 000 dollaria verotettavaa tuloa.

So, first, Money Makeover Inc. joutuu maksamaan veroja yritystasolla, joka on kiinteä 21 prosenttia. Muista: riippumatta siitä, kuinka paljon voittoa rahaa Makeover Inc. tekee, se maksaa aina tasainen 21% tuloverot. Meidän esimerkiksi, se olisi:

$175,000 x 21% = $36,750

Joten, Rahaa Makeover Inc. maksaa yhtiölle tuloveroja 36 750 dollaria., Oletetaan, että olet yksi kahdesta osakkaasta rahan Makeover Inc. ja saat osinkoa 25 000 dollaria. Täällä asiat mutkistuvat, joten ole tarkkana.

Jos omistit osakkeen yli 60 päivää, sitä kutsutaan ”päteväksi osingoksi”, ja verottaja sitten verottaa sitä liukuvalla asteikolla. Se tarkoittaa, että mitä korkeampi osinkosi on, sitä enemmän maksat veroja. Jos Pätevä osinko on pienempi kuin $38,601 (kuten esimerkissämme edellä), et maksaisi veroja. Mutta kun osinkosi nousee yli 38 601 dollarin, alat maksaa veroa., Korko maksahtaa 20 prosenttiin yli 425 800 dollarin ansioista. Oletetaan, ettet ole omistanut osaketta yli 60 päivää. Sitten sitä kutsutaan ”varauksettomaksi osingoksi.”Maksat veroja varauksettomista osingoista käyttämällä henkilökohtaista veroprosenttiasi, jonka löydät veroprosentistasi.

mikä on veroprosentti, jos ei ole C-corp?

Jos yrityksesi on yhden omistajan, kumppanuus, LLC, tai S-corporation, laskettaessa tuloveroa on paljon helpompaa kuin C-yritykset. Mitä tahansa voittoa teet verotetaan kerran omalla veroprosentilla.,

so again, let ’ s say you own a company called Money Makeover. Sanotaan myös, että yrityksenne tekee 75 000 dollaria voittoa. Ja mennään eteenpäin ja sanotaan jälkeen liiketoiminnan kulut, vähennykset ja työllisyysverot (pääsemme niihin seuraavaksi), sinulle jää $50,000 verotettavaa tuloa.

miten pienyritysten Työllisyysverot lasketaan?

Toivottavasti et ole vielä väsynyt, koska emme ole edes koskeneet työllisyysveroihin. Toistaiseksi pienyritysten verojen laskeminen ei ole ollut supervaikeaa (jos on ollut taistelubussissa, veroapua voisi tarvita).,

Mutta kun alkaa palkata ihmisiä, sinun täytyy kiinnittää työllisyys veroja, joka hajoaa sosiaaliturva-ja Medicare verot.

miten sosiaaliturvaverot lasketaan?

Kaikkien työntekijöiden on maksettava sosiaaliturva verot tulot alle $132,900 (jos tulo on yli $132,900, maksat veroja sen verran).2 veron laskeminen on superhelppoa. Ota vain 12,4% työntekijän tuloista ja varaa 6,2% veroihin. Työntekijäsi maksaa loput 6,2 prosenttia.

miten Medicare lasketaan?

kaikki maksavat Medicarelle. Tämän veron laskemiseksi otetaan 2.,9% työntekijän palkasta ja varaa puolet, mikä on 1,45%.3 jälleen, työntekijäsi maksaa toisen puolen.

miten arvioidut verot lasketaan?

now, here ’ s where things get tricky for small businesses. Toisin kuin henkilötiedottajat, jotka jättävät veronsa kerran vuodessa, pienyrittäjien on maksettava arvioidut verot kerran neljänneksessä. Se on neljä kertaa vuodessa.

arvioidut verot eli neljännesvuosittaiset verot perustuvat siihen, mitä odotat verotettavan tulosi olevan koko vuoden ajan. Se voi olla rankkaa, varsinkin jos on vasta perustamassa pienyritystään., Mutta kun on tuloarvio, jonka kanssa tehdä töitä, se ei ole oikeastaan niin huono asia. Tässä on nopea askel-askeleelta prosessi, jonka avulla voit selvittää nämä neljännesvuosittaiset päänsärkyä (anteeksi, verot).

1. Arvioi verotettavat tulosi tänä vuonna.

2. Laske, paljonko olet velkaa Tulo-ja yrittäjäveroissa.

3. Jaa arvioitu kokonaisverosi neljännesvuosimaksuihin.

4. Lähetä arvioitu neljännesvuosittainen veromaksu verovirastolle.

Arvioidut verot, tai neljännesvuosittain veroja, perustuvat mitä odotat verotettavaa tuloa olla ympäri vuoden.,

Miten Verovähennykset ja-Hyvitykset Pelata Tähän?

verovähennykset ja verohyvitykset ovat isoimpia katkoksia, joita verottajalta saa. Vähennykset vähentävät verotettavaa tuloa, kun taas verohyvitykset vähentävät verovirastolle velkaa olevaa todellista määrää.

suurin verovähennys yksityisyrittäjille, kumppanuudet, LLCs, ja S yritykset on 20% vähennys kaikki tulot.4 Joo-20%. Se tarkoittaa, että jos verotettava tulo on $100,000, voit automaattisesti vähentää $20,000.,

Voit selata tätä luetteloa yhteistä vähennykset selvittää, mitkä soveltaa omaan pienyritys, tai puhua teidän vero pro.

suurin verovähennys yksityisyrittäjille, kumppanuudet, LLCs, ja S yritykset on 20% vähennys kaikki tulot.4

ei haluta enää koskaan tehdä Pienyrittäjyysveroja?

Look, we get it. Sinulla on yritys johdettavana. Jos olet kyllästynyt tasapainottamaan taulukkolaskentaa, täyttämään neljännesvuosittaiset lomakkeet ja tekemään vuosittaiset tuotot itse, ota seuraava askel ja palkkaa veroammattilainen., Kokenut veroammattilainen ei pelasta vain aikaa, vaan voi myös säästää rahaa, sillä heidän tehtävänään on tietää veroista enemmän kuin sinä.

eivät tiedä mistä löytää päteviä, luotettavia ammattilaisia? Älä huoli. Autamme sinua löytämään veroammattilaisia läheltäsi—sellaisia, joita Dave itse suosittelee.

Etsi veroammattilainen läheltäsi tänään.